| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
1 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| Data de Lançamento: 22/09/2014 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 5/008-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 277/2014 |
| Inexigibilidade |
| VIVO S.A. |
| 02.449.992/0056-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67,40 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
67,40 |
| |
| 67,40 |
|
| 16/009-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 94/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,03 |
| 0,03 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 | MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DIF. DO PAGAMENTO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 0,03 |
| |
| 0,03 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 44/002-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 279/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE) |
| 57.740.490/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.448,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.448,00 |
| |
| 1.448,00 |
|
| 108/008-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.39.05 |
| 223/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 99,56 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C | 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
99,56 |
| |
| 99,56 |
|
| |
| 113/035-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 220/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.800,46 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE | AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.800,46 |
| |
| 1.800,46 |
|
| |
| 115/008-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 233/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 139,56 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. | MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
139,56 |
| |
| 139,56 |
|
| |
| 153/009-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| 6678/2013 |
| Dispensa |
| RIOGO KINNO |
| 051.625.358-18 |
| F |
| 0,00 |
| 1.650,00 |
| 1.650,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.650,00 |
| |
| 1.650,00 |
|
| | | | | | | | |
| 169/025-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 443/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 381,94 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
381,94 |
| |
| 381,94 |
|
| 179/009-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ORESTES DE LIMA |
| 358.513.178-68 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 510,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
510,00 |
| |
| 510,00 |
|
| 180/009-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA |
| 112.440.838-01 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 510,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
510,00 |
| |
| 510,00 |
|
| 183/009-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| 89/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO |
| 973.200.648-04 |
| F |
| 0,00 |
| 1.170,83 |
| 1.170,83 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.170,83 |
| |
| 1.170,83 |
|
| | | | | | | | |
| 185/009-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.36.01 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ORESTES DE LIMA |
| 358.513.178-68 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.080,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.080,00 |
| |
| 4.080,00 |
|
| 186/009-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.36.01 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA |
| 112.440.838-01 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.080,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.080,00 |
| |
| 4.080,00 |
|
| 187/009-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.36.01 |
| 46/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| JOSE SHIGUEO OGAWA |
| 596.241.328-87 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.000,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE | REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
5.000,00 |
| |
| 5.000,00 |
|
| |
| 190/009-2014 |
| 16.00.08.244.3.3.90.36.01 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ORESTES DE LIMA |
| 358.513.178-68 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 510,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
510,00 |
| |
| 510,00 |
|
| 191/009-2014 |
| 16.00.08.244.3.3.90.36.01 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA |
| 112.440.838-01 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 510,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
510,00 |
| |
| 510,00 |
|
| 192/009-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.36.01 |
| 84/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| JAIR ANTONIO ONGARATO |
| 171.980.208-44 |
| F |
| 0,00 |
| 2.090,57 |
| 2.090,57 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
2 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS | JURIDICOS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.090,57 |
| |
| 2.090,57 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 200/009-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.36.05 |
| 4814/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ANTONIO FLORIDO RIBEIRO |
| 322.355.348-72 |
| F |
| 0,00 |
| 1.670,09 |
| 1.670,09 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.670,09 |
| |
| 1.670,09 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 204/009-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.36.05 |
| 7500/2013 |
| Dispensa |
| ANGELA MARIA MAYEJI RIOS |
| 088.475.158-90 |
| F |
| 0,00 |
| 2.565,20 |
| 2.565,20 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.565,20 |
| |
| 2.565,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 206/009-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.36.05 |
| 7501/2013 |
| Dispensa |
| SIDES PEREIRA |
| 595.323.358-20 |
| F |
| 0,00 |
| 1.353,30 |
| 1.353,30 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I | (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.353,30 |
| |
| 1.353,30 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 207/009-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.36.05 |
| 7760/2013 |
| Dispensa |
| KIYOSHI FUJII |
| 017.970.778-72 |
| F |
| 0,00 |
| 1.000,00 |
| 1.000,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - | SEC. MUN. DE SAUDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.000,00 |
| |
| 1.000,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 209/009-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.36.05 |
| 104/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| AILTON SOUZA GUIMARÃES |
| 034.840.728-90 |
| F |
| 0,00 |
| 1.310,00 |
| 1.310,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. | DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.310,00 |
| |
| 1.310,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 211/009-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.36.05 |
| 3220/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ROGÉRIO SILVA MATSUMI |
| 305.992.988-20 |
| F |
| 0,00 |
| 463,50 |
| 463,50 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - | SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 463,50 |
| |
| 463,50 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 212/009-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.36.05 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ARI MORATO BRAGA |
| 370.150.528-49 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.598,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL | RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 0,9500 |
| |
1.686,37 |
| |
| 1.598,00 |
|
| |
| 251/008-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 235/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 115,56 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. | MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
115,56 |
| |
| 115,56 |
|
| |
| 256/015-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 753,69 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
753,69 |
| |
| 753,69 |
|
| 257/009-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 363,24 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. | EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
363,24 |
| |
| 363,24 |
|
| |
| 402/007-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 254/2014 |
| Inexigibilidade |
| VIVO S.A. |
| 02.449.992/0056-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67,40 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - | FINANÇAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
67,40 |
| |
| 67,40 |
|
| |
| 946/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.02 |
| 5000/2013 |
| Pregão Presencial |
| ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP |
| 74.434.457/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 248,09 |
|
| |
| 1 - BANDEJA DA SUSPENSAO - COFAP |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
64,51 |
| |
| 129,02 |
|
| 2 - BARRA ESTABILIZADORA - IMA |
| UNI |
| 1,0000 |
| 107,89 |
| 107,89 |
|
| 3 - ESTABILIZADORA - BORFLEX - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO GOL DBA 2062 DO SETOR DE ESF E | UBS. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R$ 248,09. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E | ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, | ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO | I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO | SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS | MONTADORAS - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 11,19 |
| 11,19 |
|
| |
| 1012/008-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| 400/2014 |
| Dispensa |
| JOÃO TELES SOUSA |
| 070.035.318-60 |
| F |
| 0,00 |
| 863,00 |
| 863,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - | DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 863,00 |
| |
| 863,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
3 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 1140/005-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.36.05 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ARI MORATO BRAGA |
| 370.150.528-49 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 98,48 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA | VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
98,48 |
| |
| 98,48 |
|
| |
| 1142/020-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 1078/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 151,12 |
|
| |
| 1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
151,12 |
| |
| 151,12 |
|
| 1143/009-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 1081/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 644,83 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
644,83 |
| |
| 644,83 |
|
| 1207/001-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.36.01 |
| 7743/2013 |
| Dispensa |
| ADILSON RODRIGUES DA SILVA |
| 216.701.038-97 |
| F |
| 0,00 |
| 2.800,00 |
| 2.800,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO | PAULO, 111 - VILA FATIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO SEC. SAÚDE, PELO PERIODO DE 09 MESES - C/C | 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.800,00 |
| |
| 2.800,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1243/008-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| 838/2014 |
| Dispensa |
| JUNKO YAMAMURA |
| 101.057.458-20 |
| F |
| 0,00 |
| 2.440,80 |
| 2.440,80 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.440,80 |
| |
| 2.440,80 |
|
| | | | | | | | |
| 1426/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1414/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.200,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.200,00 |
| |
| 3.200,00 |
|
| |
| 1431/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1417/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO |
| 51.673.101/0001-64 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.400,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.400,00 |
| |
| 2.400,00 |
|
| |
| 1432/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1418/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO RENASCER |
| 01.329.836/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.400,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.400,00 |
| |
| 2.400,00 |
|
| |
| 1520/010-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.05 |
| 1482/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.590,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C | 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.590,00 |
| |
| 4.590,00 |
|
| |
| 1522/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.05 |
| 1483/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO |
| 51.673.101/0001-64 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.550,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C | 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.550,00 |
| |
| 2.550,00 |
|
| |
| 1909/005-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 2058/2013 |
| Pregão Presencial |
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS | ODONTOLÓGICOS |
|
| 10.952.025/0002-20 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 699,00 |
|
| |
| |
| 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS |
| |
SV |
| |
| 24,0000 |
| |
23,00 |
| |
| 552,00 |
|
| 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL |
| SV |
| 19,0000 |
| 7,00 |
| 133,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES | ODONTOLÓGICAS - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
|
| SV |
| 2,0000 |
| 7,00 |
| 14,00 |
|
| |
| 2685/006-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.50.43.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI |
| 46.219.432/0001-99 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 10.333,33 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A | CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
10.333,33 |
| |
| 10.333,33 |
|
| |
| 2686/007-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.50.43.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.800,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE | REGISTRO - C/C 361-0 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.800,00 |
| |
| 9.800,00 |
|
| |
| 3497/006-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.90.36.01 |
| 2397/2014 |
| Dispensa |
| MASAMI TAIRA |
| 953.103.808-25 |
| F |
| 0,00 |
| 1.655,71 |
| 1.655,71 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA | CRIANÇA E ADOLESCENTE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.655,71 |
| |
| 1.655,71 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 3558/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 147/2013 |
| Pregão Presencial |
| WALDIR TAKESHI LOPES ME |
| 09.510.334/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 560,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
4 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REF. AO 1º TERMOS ADITIVO DE 1,6555% | - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR | CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 5,0000 |
| |
280,00 |
| |
| 1.400,00 |
|
| |
| 3793/003-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.39.05 |
| 42/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME |
| 58.854.548/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 330,00 |
|
| |
| 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 50,00 |
|
| 2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO |
| SV |
| 3,0000 |
| 60,00 |
| 180,00 |
|
| 3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ USO DA | VIG. SANITARIA - C/C 252-4 CEF - Lavagens referente a julho/14. |
|
| SV |
| 2,0000 |
| 50,00 |
| 100,00 |
|
| |
| 3794/005-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 42/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME |
| 58.854.548/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 110,00 |
|
| |
| 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 50,00 |
|
| 2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ | USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - Lavagens referente a julho/14. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 60,00 |
| 60,00 |
|
| |
| 3795/003-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 42/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME |
| 58.854.548/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 200,00 |
|
| |
| 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ | USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - Lavagens referente a julho/14. |
|
| |
SV |
| |
| 4,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 200,00 |
|
| |
| 3804/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.02 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 270,30 |
|
| |
| 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - MARCA: KAZ |
| |
CX |
| |
| 8,0000 |
| |
14,20 |
| |
| 113,60 |
|
| 2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - | EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ |
|
| CX |
| 4,0000 |
| 6,00 |
| 24,00 |
|
| |
| 3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - | EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ |
|
| CX |
| 4,0000 |
| 6,00 |
| 24,00 |
|
| |
| 4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: ORDA |
| CX |
| 30,0000 |
| 1,05 |
| 31,50 |
|
| 5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - | EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ |
|
| CX |
| 4,0000 |
| 6,00 |
| 24,00 |
|
| |
| 6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES MARCA: KAZ |
| CX |
| 6,0000 |
| 5,32 |
| 31,92 |
|
| 7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES MARCA: KAZ - PARA USO EM TODAS AS | UNIDADES (PAB ESTADUAL) C/C 26179-3 BB |
|
| CX |
| 4,0000 |
| 5,32 |
| 21,28 |
|
| |
| 4009/004-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.39.01 |
| 3476/2014 |
| Dispensa |
| C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 11.275.768/0001-94 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 70.819,94 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/214 - REFERENTE | AO MES DE AGOSTO/14 |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
70.819,94 |
| |
| 70.819,94 |
|
| |
| 4534/004-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.39.01 |
| 3768/2014 |
| Dispensa |
| C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 11.275.768/0001-94 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 41.919,02 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A | CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS | MUNICIPAIS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14 |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
41.919,02 |
| |
| 41.919,02 |
|
| |
| 4939/000-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 5390/2013 |
| Pregão Presencial |
| JULIO LOPES RAMPONI ME |
| 13.773.525/0001-01 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 390,00 |
|
| |
| 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM | FECHADURA, CHAPA 26 - LUNASA - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
390,00 |
| |
| 390,00 |
|
| |
| 5320/001-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.30.05 |
| 3970/2013 |
| Pregão Presencial |
| PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. |
| 81.706.251/0001-98 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 597,00 |
|
| |
| 1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI |
| |
COMP |
| |
| 1.000,0000 |
| |
0,29 |
| |
| 289,00 |
|
| 2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR - 2º TERMO ADITIVO DE 2,8426% - | C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL | DE SAÚDE |
|
| COMP |
| 7.000,0000 |
| 0,04 |
| 308,00 |
|
| |
| 5646/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.02 |
| 1476/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 127,60 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - | C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
127,60 |
| |
| 127,60 |
|
| |
| 5648/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.02 |
| 1479/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO |
| 51.673.101/0001-64 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.140,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - | C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.140,00 |
| |
| 2.140,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
5 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 5815/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.02 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 67.729.178/0004-91 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 18.737,79 |
|
| |
| 1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR |
| |
FR |
| |
| 600,0000 |
| |
0,89 |
| |
| 534,00 |
|
| 2 - FLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICA |
| CAPS |
| 8.000,0000 |
| 0,15 |
| 1.188,00 |
|
| 3 - GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMA |
| COMP |
| 19.980,0000 |
| 0,15 |
| 3.056,94 |
|
| 4 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA |
| FR |
| 1.250,0000 |
| 0,89 |
| 1.113,75 |
|
| 5 - IPATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR |
| FR |
| 175,0000 |
| 0,51 |
| 88,60 |
|
| 6 - IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPAN |
| COMP |
| 1.748,0000 |
| 0,30 |
| 524,40 |
|
| 7 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB |
| FR |
| 270,0000 |
| 1,59 |
| 429,30 |
|
| 8 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO |
| COMP |
| 90.000,0000 |
| 0,08 |
| 7.020,00 |
|
| 9 - CEFALEXINA 500MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA - CAIXA COM 08 OU 500 CÁPSULAS - TEUTO |
| CAP |
| 32.000,0000 |
| 0,14 |
| 4.544,00 |
|
| 10 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE POTASSIO + CITRATO DE SÓDIO | + GLICOSE) 3,5G + 1,5G + 2,9G + 20,0G - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - PRATI, | DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, | PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO | PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C | 26.179-3 BB - SAÚDE |
|
| ENVEL |
| 600,0000 |
| 0,40 |
| 238,80 |
|
| |
| 5823/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.02 |
| 7768/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 67.729.178/0004-91 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.707,75 |
|
| |
| 1 - CEFALEXINA 50MG/ML SUSP. - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - TEUTO |
| |
FR |
| |
| 600,0000 |
| |
2,79 |
| |
| 1.674,00 |
|
| 2 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA | COM 20ML - HIPOLABOR - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, | PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, | PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF | VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
|
| FR/AM |
| 25,0000 |
| 1,35 |
| 33,75 |
|
| |
| 5859/004-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.36.05 |
| 4491/2014 |
| Dispensa |
| LUIZ CARLOS PESSOA |
| 111.189.988-63 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.523,20 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. | SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
2.523,20 |
| |
| 2.523,20 |
|
| |
| 5862/004-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.36.01 |
| 4593/2014 |
| Dispensa |
| SILAS PEREIRA |
| 730.314.968-68 |
| F |
| 0,00 |
| 2.125,00 |
| 2.125,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - | TRANSITO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.125,00 |
| |
| 2.125,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 6004/003-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| 119/2013 |
| Dispensa |
| HELIO BRUNO ROSSETTI |
| 005.084.348-66 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.000,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
6.000,00 |
| |
| 6.000,00 |
|
| 6154/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 5197/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A |
| 80.227.796/0001-59 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.872,00 |
|
| |
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS |
| |
SV |
| |
| 288,0000 |
| |
3,25 |
| |
| 936,00 |
|
| 2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF ALAY | CORREA QUE RESIDE NO BAIRRO VITÓRIA, PARA O EX. DE 2014 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
|
| SV |
| 288,0000 |
| 3,25 |
| 936,00 |
|
| |
| 6279/001-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 2058/2013 |
| Pregão Presencial |
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS | ODONTOLÓGICOS |
|
| 10.952.025/0002-20 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 196,00 |
|
| |
| |
| 1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
| |
SV |
| |
| 28,0000 |
| |
7,00 |
| |
| 196,00 |
|
| 6297/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 42/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME |
| 58.854.548/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 100,00 |
|
| |
| 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - Lavagens | referente a julho/14. |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 100,00 |
|
| |
| 6406/002-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.36.05 |
| 7499/2013 |
| Dispensa |
| HELIO BRUNO ROSSETTI |
| 005.084.348-66 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.223,45 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E | METAS), COORD. DA VIGILANCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 | CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 0,5000 |
| |
2.446,90 |
| |
| 1.223,45 |
|
| |
| 6407/002-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.36.05 |
| 7499/2013 |
| Dispensa |
| HELIO BRUNO ROSSETTI |
| 005.084.348-66 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.223,45 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
6 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E | METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 | CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 0,5000 |
| |
2.446,90 |
| |
| 1.223,45 |
|
| |
| 7085/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 67.729.178/0004-91 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.580,00 |
|
| |
| 1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HYP |
| |
COMP |
| |
| 18.750,0000 |
| |
0,20 |
| |
| 3.712,50 |
|
| 2 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO |
| AMP |
| 50,0000 |
| 0,85 |
| 42,50 |
|
| 3 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLÍRIO 0,3MG + 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM | 5ML - ALLERGAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF | AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF | JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF | VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| FR |
| 75,0000 |
| 11,00 |
| 825,00 |
|
| |
| 7091/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.30.01 |
| 7768/2013 |
| Pregão Presencial |
| CAMILA APARECIDA MINARI - ME |
| 13.046.855/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 46,32 |
|
| |
| 1 - VITAMINA B12 (COBALAMINA) 5000MCG - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 2,5ML - CAIXA COM 02 | AMPOLAS - MERCK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF | AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF | JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF | VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
AMP |
| |
| 14,0000 |
| |
3,86 |
| |
| 54,04 |
|
| |
| 7244/000-2014 |
| 10.01.10.302.4.4.90.52.05 |
| 4946/2014 |
| Pregão Presencial |
| DACIO ROCHA JUNIOR - ME |
| 17.390.182/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.440,00 |
|
| |
| 1 - CAMA DE MADEIRA. Tipo beliche, confeccionado em madeira, mdp, mdf ou similar, estrado em madeira | reforçada. Acompanha colchão. Dimensões: Alt:1,50 X Larg.0,80 X Compr. 1,90 - Marca: | PEDERPINOS/MADEIRA - COLCHÃO PLUMATEX - D23 88X17 - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA | Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal - | Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C 0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro | - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
720,00 |
| |
| 1.440,00 |
|
| |
| 7251/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.522,00 |
|
| |
| 1 - IMPRESSO "RELAÇAO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO |
| |
SV |
| |
| 60,0000 |
| |
4,00 |
| |
| 240,00 |
|
| 2 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO |
| SV |
| 40,0000 |
| 4,10 |
| 164,00 |
|
| 3 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO |
| SV |
| 200,0000 |
| 3,80 |
| 760,00 |
|
| 4 - IMPRESSO "RELAÇAO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO |
| SV |
| 150,0000 |
| 2,10 |
| 315,00 |
|
| 5 - REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇOES FICHA D COMPLEMENTAR - BLOCO - | PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| SV |
| 20,0000 |
| 2,15 |
| 43,00 |
|
| |
| 7335/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 5128/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP |
| 14.769.402/0001-60 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.598,32 |
|
| |
| 1 - MANUTENÇAO DE ESFIGMOMANOMETRO. Calibração atraves de analisador de pressão, testes funcionai e | substituição de peças |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
788,32 |
| |
| 788,32 |
|
| |
| 2 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Substituição do copo com cristal de 1MHZ, revisão geral, | calibração e testes funcionais |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 450,00 |
| 450,00 |
|
| |
| 3 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE LASER TERAPEUTICO. Ajustes técnicos no equipamento, substituição do | cabo de força, limpeza interna e testes funcionais - APARELHOS DE USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE | - 18 APARELHOS DE ESFIGMOMANÔMETRO - Nº DE SERIES: 381936, 423688, 382015, 2668640, 0650041, | 021964, 020989243, 051616, 381967, 243330, 415450, 044675, 380943; 381215, 2662679, 018433, 494864, 219609 | - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 360,00 |
| 360,00 |
|
| |
| 7341/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.02 |
| 3970/2013 |
| Pregão Presencial |
| PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. |
| 81.706.251/0001-98 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 578,00 |
|
| |
| 1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI - | PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA | MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 2.000,0000 |
| |
0,29 |
| |
| 578,00 |
|
| |
| 7443/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.30.05 |
| 6303/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DENTAL PASSARO LTDA |
| 71.462.741/0001-32 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 405,00 |
|
| |
| 1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,0% PARA USO DE DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS CONTAMINADAS, | INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES ATUANDO COM | DESINFETANTE - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - C/C 331-8 C.E.F. - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
LT |
| |
| 100,0000 |
| |
4,05 |
| |
| 405,00 |
|
| |
| 7444/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.01 |
| 6304/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A |
| 80.227.796/0001-59 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 227,50 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
7 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS |
| |
SV |
| |
| 35,0000 |
| |
3,25 |
| |
| 113,75 |
|
| 2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA GESTANTE JAENE PEREIRA RAIMUNDO, | MORADORA DO JD VITORIA, EM CONSULTAS PRÉ NATAL NO ESF ALAY CORREA - C/C 363-6 C.E.F. - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| SV |
| 35,0000 |
| 3,25 |
| 113,75 |
|
| |
| 7565/003-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.36.05 |
| 5615/2014 |
| Dispensa |
| ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES |
| 794.303.846-00 |
| F |
| 0,00 |
| 584,62 |
| 584,62 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 | C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 584,62 |
| |
| 584,62 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7683/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.30.01 |
| 6771/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP |
| 51.084.341/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 14,00 |
|
| |
| 1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA | ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE | SAÚDE |
|
| |
PT |
| |
| 4,0000 |
| |
3,50 |
| |
| 14,00 |
|
| |
| 7688/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.01 |
| 6759/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCOS DE FREITAS |
| 249.601.378-78 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 510,00 |
| 510,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE | CAMPOS MACHADO - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
510,00 |
| |
| 510,00 |
|
| |
| 7711/002-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| 6296/2014 |
| Dispensa |
| FRANCELI ESPINDOLA FARIAS |
| 133.672.538-98 |
| F |
| 0,00 |
| 735,46 |
| 735,46 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - GABINETE |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 735,46 |
| |
| 735,46 |
|
| | | | | | | | |
| 7746/000-2014 |
| 10.01.10.302.4.4.90.52.05 |
| 4636/2014 |
| Pregão Presencial |
| LANCO LTDA |
| 00.595.037/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.580,00 |
|
| |
| 1 - CARRO DE EMERGENCIA- Dimensões: Altura = 1230 mm, Largura = 556 mm, Profundidade = 590 mm; | Composição: perfis em alumínio, fechamento e gavetas em aço; Acabamento: pintura eletrostática a pó na | cor cinza claro; com divisórias para medicação em polyestileno. Composto de 3 gavetas com dispositivo para | lacre e 01 gavetão, tábua de massagem cardíaca; suporte de oxigênio; calha de tomadas; suporte de soro em | alumínio com 4 ganchos; suporte giratório para desfibrilador. Apresentar Registro na Anvisa - LANCO LTDA / | MODELO: DM3390 - - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
3.290,00 |
| |
| 6.580,00 |
|
| |
| 7798/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 95,00 |
|
| |
| 1 - IMPRESSO ¨BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-I¨ - BLOCO - PARA | USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 50,0000 |
| |
1,90 |
| |
| 95,00 |
|
| |
| 8069/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 216,00 |
|
| |
| 1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - MARCA: ACP - MATERIAL P/ USO EM TODAS AS | UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SAUDE |
|
| |
UN |
| |
| 20,0000 |
| |
10,80 |
| |
| 216,00 |
|
| |
| 8299/002-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| 6972/2014 |
| Dispensa |
| NAUR MÁS |
| 042.308.688-04 |
| F |
| 0,00 |
| 1.018,83 |
| 1.018,83 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQ. DE PROC. E USO DA SEÇÃO DE | PATRIMONIO E SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.018,83 |
| |
| 1.018,83 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 8370/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.30.01 |
| 6866/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| HIROAKI GONO - M.E. |
| 00.332.661/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.300,00 |
|
| |
| 1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - QUADRO DE MADEIRA E CHAPA DE ZINCO ADESIVADA - 2,00X2,00 - | Substituição de Placas de identificação visual do segundo tempo, danificadas por temporais ocorridos na | região, conforme autorização em nota técnica nº 191/2014 do ministério do esporte - Convênio 760067/2011 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
650,00 |
| |
| 1.300,00 |
|
| |
| 8496/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 38,00 |
|
| |
| 1 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO - PARA | TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 20,0000 |
| |
1,90 |
| |
| 38,00 |
|
| |
| 8551/001-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 5616/2013 |
| Pregão Presencial |
| CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME |
| 07.626.776/0001-60 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 507,00 |
|
| |
| 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto | autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão | inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula | de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico | de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. | Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de | ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - 1º TERMO ADITIVO A |
|
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
169,00 |
| |
| 507,00 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
8 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| ATA DE R.P A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - CONSTRUIR E EQUIPAR - PROPOSTA MS Nº | 115683040001130-08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
| 8552/001-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 5616/2013 |
| Pregão Presencial |
| CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME |
| 07.626.776/0001-60 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 338,00 |
|
| |
| 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto | autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão | inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula | de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico | de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. | Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de | ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - TERMO ADITIVO A | ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-07 - C/C | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
169,00 |
| |
| 338,00 |
|
| |
| 8737/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 7497/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME |
| 49.205.099/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 350,00 |
|
| |
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
70,00 |
| |
| 350,00 |
|
| 8740/000-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 4636/2014 |
| Pregão Presencial |
| ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 14.918.622/0001-08 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.008,00 |
|
| |
| 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) | com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, | tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: | 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - 1º TERMO | ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
1.004,00 |
| |
| 2.008,00 |
|
| |
| 8741/000-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 4636/2014 |
| Pregão Presencial |
| DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 61.613.881/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 276,00 |
|
| |
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, | numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, | com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com | válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, | Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A | SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 6,0000 |
| |
46,00 |
| |
| 276,00 |
|
| |
| 8742/000-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 4636/2014 |
| Pregão Presencial |
| DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 61.613.881/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 632,98 |
|
| |
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, | numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, | com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com | válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, | Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM |
|
| |
UN |
| |
| 7,0000 |
| |
46,00 |
| |
| 322,00 |
|
| |
| 2 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração | e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com | braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para | seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e | Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM |
|
| UN |
| 3,0000 |
| 58,00 |
| 174,00 |
|
| |
| 3 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, | numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois | tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo | rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de | fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA | C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-8 - SAÚDE |
|
| UN |
| 3,0000 |
| 45,66 |
| 136,98 |
|
| |
| 8743/000-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 4636/2014 |
| Pregão Presencial |
| ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 14.918.622/0001-08 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 586,00 |
|
| |
| 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança digital. Capacidade: 15 kg x 5 g Display: LCD - Cristal | Líquido, 6 dígitos, tamanho: 6,9 mm (L) x 15 mm (A) |
Temperatura: -10°C a 40°C Adaptador AC: Entrada: ajustável - 110V CA / 220 VCA( -15% / +10% e 50Hz / | 60Hz) Saída: 13 VCC ( ±5% ) - 85 mA Consumo: 0,8 W - 2,3 W Gabinete: Plástico tipo ABS branco. | Dimensões: Prato: 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P), Balança: 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm | (P) Peso: 4,9 kg e 8,6 kg embalada Aprovação: Portaria: INMETRO, Classe: Classe de Exatidão. - BALMAK - | MOD.: B ELP25BBA - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº | 115683040001130-8 - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
586,00 |
| |
| 586,00 |
|
| |
| 8744/000-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 4636/2014 |
| Pregão Presencial |
| ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 14.918.622/0001-08 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.004,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
9 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
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| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) | com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, | tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: | 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - 1º TERMO | ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-8 - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
1.004,00 |
| |
| 1.004,00 |
|
| |
| 8745/001-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 5390/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP |
| 00.452.422/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.298,00 |
|
| |
| 1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - | AMAZONAS - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº | 115683040001130-8 - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 11,0000 |
| |
118,00 |
| |
| 1.298,00 |
|
| |
| 8766/000-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 5616/2013 |
| Pregão Presencial |
| CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME |
| 07.626.776/0001-60 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.260,00 |
|
| |
| 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de | alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a | ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando | adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao | paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada | e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de | Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM |
|
| |
UN |
| |
| 4,0000 |
| |
150,00 |
| |
| 600,00 |
|
| |
| 2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de | alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a | ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando | adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao | paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada | e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de | Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 160,00 |
| 1.600,00 |
|
| |
| 3 - LANTERNA CLINICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas | tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - | PREMIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE - | PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 30,00 |
| 60,00 |
|
| |
| 8767/000-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 5390/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP |
| 00.452.422/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.573,00 |
|
| |
| 1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - | AMAZONAS |
|
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
131,00 |
| |
| 393,00 |
|
| |
| 2 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - | AMAZONAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF | SERROTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 118,00 |
| 1.180,00 |
|
| |
| 8838/000-2014 |
| 10.01.10.305.4.4.90.52.05 |
| 5390/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP |
| 00.452.422/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 478,00 |
|
| |
| 1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - | AMAZONAS |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
131,00 |
| |
| 262,00 |
|
| |
| 2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT 2989 DE | 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - C.I. 235/14-S.M.S. - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRA - SAÚDE |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 54,00 |
| 216,00 |
|
| |
| 8904/000-2014 |
| 10.01.10.305.4.4.90.52.05 |
| 4636/2014 |
| Pregão Presencial |
| ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 14.918.622/0001-08 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.004,00 |
|
| |
| 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) | com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, | tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: | 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - ACADEMIA DE | SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (Academia da Saúde) - | C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
1.004,00 |
| |
| 1.004,00 |
|
| |
| 9144/015-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3752/2013 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.677,86 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 0,0300 |
| |
55.374,92 |
| |
| 1.677,86 |
|
| 9153/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.30.01 |
| 7958/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 15.954.515/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 376,00 |
|
| |
| 1 - Colecalciferol (vitamina D3) 50000 UI, comprimido revestido. - PARA USO DA PACIENTE OLGA MARIA | CARDOSO SEBASTIÃO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM | Nº 892/11 - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 16,0000 |
| |
23,50 |
| |
| 376,00 |
|
| |
| 9161/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 98,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
10 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR | DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E | ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C | 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 4,0000 |
| |
24,50 |
| |
| 98,00 |
|
| |
| 9162/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.318,68 |
|
| |
| 1 - AQUISIÇÃO: KIT. INFERIOR DO MOTOR |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
1.176,00 |
| |
| 1.176,00 |
|
| 2 - CORREIA DENTADA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 78,40 |
| 78,40 |
|
| 3 - TENSOR DE CORREIA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 166,60 |
| 166,60 |
|
| 4 - COXIM DO MOTOR |
| UN |
| 2,0000 |
| 137,20 |
| 274,40 |
|
| 5 - JOGO DE JUNTA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 175,42 |
| 175,42 |
|
| 6 - JOGO DE VELA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 82,32 |
| 82,32 |
|
| 7 - JOGO DE CABO DE VELA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 156,80 |
| 156,80 |
|
| 8 - FILTRO DE ÓLEO |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 28,42 |
| 28,42 |
|
| 9 - MANGUEIRA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO | SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE | SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ | 2.318,68 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| PÇ |
| 2,0000 |
| 90,16 |
| 180,32 |
|
| |
| 9163/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 700,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. MOTOR E VAZAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO | SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE | SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ | 700,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 14,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 700,00 |
|
| |
| 9164/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 40,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. CONSERTO PNEU - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE | APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E | ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 40,00 - C/C | 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 0,8000 |
| |
50,00 |
| |
| 40,00 |
|
| |
| 9165/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 305,76 |
|
| |
| 1 - FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
264,60 |
| |
| 264,60 |
|
| 2 - AQUISIÇÃO: CABO. REGULADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10 PLACA DBA 9459 DO | SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE | SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 305,76 | - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 41,16 |
| 41,16 |
|
| |
| 9167/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 813,40 |
|
| |
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. BORRACHA PARABRISA |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
137,20 |
| |
| 137,20 |
|
| 2 - Aquisição de: PARABRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FITA DOBLO PLACA DJP 4300 DO | SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE | SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 813,40 | - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 676,20 |
| 676,20 |
|
| |
| 9169/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 50,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - SERVIÇO NO VEÍCULO S 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS | REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA | FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 50,00 - C/C 363-6 C.E.F. - | SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 1,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 50,00 |
|
| |
| 9170/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 780,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA |
| |
HR |
| |
| 3,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 150,00 |
|
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO E SUSPENSÃO |
| HR |
| 7,6000 |
| 50,00 |
| 380,00 |
|
| 3 - MONTAGEM DE PNEU |
| SV |
| 0,4000 |
| 50,00 |
| 20,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 1,4000 |
| 50,00 |
| 70,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
11 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO | AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA | DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 780,00 - C/C 363-6 C.E.F. - | SAÚDE |
|
| HR |
| 2,4000 |
| 50,00 |
| 120,00 |
|
| |
| 9171/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 270,00 |
|
| |
| 1 - MONTAGEM PNEU |
| |
HR |
| |
| 0,8000 |
| |
50,00 |
| |
| 40,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 1,4000 |
| 50,00 |
| 70,00 |
|
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO | AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA | DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 270,00 - C/C 363-6 C.E.F. - | SAÚDE |
|
| HR |
| 2,4000 |
| 50,00 |
| 120,00 |
|
| |
| 9172/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. PARABRISA - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS | REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA | FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. - | SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 2,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 120,00 |
|
| |
| 9180/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.388,66 |
|
| |
| 1 - Aquisiçao de: TERMINAL. LD |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
264,60 |
| |
| 264,60 |
|
| 2 - BUCHA. BANDEJA |
| UN |
| 4,0000 |
| 88,20 |
| 352,80 |
|
| 3 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 245,00 |
| 245,00 |
|
| 4 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA |
| UN |
| 1,0000 |
| 225,40 |
| 225,40 |
|
| 5 - AQUISIÇÃO: BARRA. AXIAL DA CAIXA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 181,30 |
| 181,30 |
|
| 6 - LAMPADA H-4 |
| UN |
| 2,0000 |
| 19,60 |
| 39,20 |
|
| 7 - LAMPADA DA LANTERNA |
| UN |
| 2,0000 |
| 14,70 |
| 29,40 |
|
| 8 - Aquisiçao de:FUSIVEL |
| UN |
| 4,0000 |
| 7,84 |
| 31,36 |
|
| 9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR | DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ | 1.388,66 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 9,80 |
| 19,60 |
|
| |
| 9181/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 156,80 |
|
| |
| 1 - OLEO DO MOTOR |
| |
UN |
| |
| 4,0000 |
| |
24,50 |
| |
| 98,00 |
|
| 2 - Aquisiçao de: ADITIVO. RADIADOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP | 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS | DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL | DE R$ 156,80 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| UN |
| 3,0000 |
| 19,60 |
| 58,80 |
|
| |
| 9182/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.624,40 |
|
| |
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
254,80 |
| |
| 254,80 |
|
| 2 - CORREIA DENTADA |
| UN |
| 1,0000 |
| 284,20 |
| 284,20 |
|
| 3 - Aquisição de: POLIA. GUIA DA CORREIA |
| UN |
| 1,0000 |
| 313,60 |
| 313,60 |
|
| 4 - COXIM DO MOTOR. LD |
| UN |
| 1,0000 |
| 333,20 |
| 333,20 |
|
| 5 - Aquisição de: BOMBA. DE ALTA PRESSÃO |
| UN |
| 1,0000 |
| 3.822,00 |
| 3.822,00 |
|
| 6 - AQUISIÇÃO: KIT. DE JUNTA SUPERIOR |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 637,00 |
| 637,00 |
|
| 7 - JOGO DE RETENTOR. CABEÇOTE |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 215,60 |
| 215,60 |
|
| 8 - Aquisiçao de: CABEÇOTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO | SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE | SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE | R$ 7.624,40 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 1.764,00 |
| 1.764,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
12 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 9183/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 323,40 |
|
| |
| 1 - ACABAMENTO SUPERIOR. DA COLUNA |
| |
PÇ |
| |
| 2,0000 |
| |
53,90 |
| |
| 107,80 |
|
| 2 - ACABAMENTO. SUPERIOR LATERAL DO PORTA MALAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW | GOL PLACA CDZ 7840 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 323,40 - C/C 363-6 | C.E.F. - SAÚDE |
|
| PÇ |
| 2,0000 |
| 107,80 |
| 215,60 |
|
| |
| 9196/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 8031/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| LOJAS CEM S/A |
| 56.642.960/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 59,00 |
|
| |
| 1 - TELEFONE COM FIO - Elgin - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
29,50 |
| |
| 59,00 |
|
| 9247/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8136/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA |
| 04.672.349/0001-20 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 316,80 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
316,80 |
| |
| 316,80 |
|
| |
| 9249/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8138/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 422,40 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
422,40 |
| |
| 422,40 |
|
| |
| 9250/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8139/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ |
| 02.173.852/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 475,20 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
475,20 |
| |
| 475,20 |
|
| |
| 9251/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8140/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO |
| 57.739.633/0001-33 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 316,80 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
316,80 |
| |
| 316,80 |
|
| |
| 9252/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8141/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO |
| 51.673.101/0001-64 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 316,80 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
316,80 |
| |
| 316,80 |
|
| |
| 9253/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8142/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO RENASCER |
| 01.329.836/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 316,80 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
316,80 |
| |
| 316,80 |
|
| |
| 9255/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.02 |
| 8144/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.684,32 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de | repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.684,32 |
| |
| 1.684,32 |
|
| |
| 9346/001-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| 8160/2014 |
| Dispensa |
| EDSON TSUYOSHI SAKUMA |
| 038.741.018-00 |
| F |
| 0,00 |
| 1.700,00 |
| 1.700,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - sito à Rua Shitiro Maeji, nº 303, Centro - Registro/SP, destinado ao uso e | funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.700,00 |
| |
| 1.700,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 9358/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 320,00 |
|
| |
| 1 - GABARITO. EIXO TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE | FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 320,00 | - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 6,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 320,00 |
|
| |
| 9361/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 137,20 |
|
| |
| 1 - CILINDRO DA IGNIÇAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW KOMBI PLACA BFG 3837 DO | SETOR DE PATRIMONIO DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 137,20 - C/C | 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
137,20 |
| |
| 137,20 |
|
| |
| 9362/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 284,20 |
|
| |
| 1 - FECHADURA |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
166,60 |
| |
| 166,60 |
|
| 2 - Aquisição de: BATENTE |
| UN |
| 1,0000 |
| 70,56 |
| 70,56 |
|
| 3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S-10 PLACA DBA 9459 DO | SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE | SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE | R$ 284,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| PÇ |
| 1,0000 |
| 47,04 |
| 47,04 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
13 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10311/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 11.275.768/0001-94 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.844,44 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.941 - VALOR DE R$ 41.919,02 (EMP. 4534/4) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.844,44 |
| |
| 1.844,44 |
|
| 10312/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 11.275.768/0001-94 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.116,08 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.938 - VALOR DE R$ 70.819,94 (EMP. 4009/4) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.116,08 |
| |
| 3.116,08 |
|
| 10453/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 9076/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO |
| 047.324.228-10 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 50,35 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO | BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO | DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES | PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo | ref. Período 01/01/2014 à 31/03/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
50,35 |
| |
| 50,35 |
|
| |
| 10454/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 9077/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS |
| 346.049.768-80 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.448,42 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO | BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO | DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES | PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo | ref. Período 01/10/2013 à 30/06/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.448,42 |
| |
| 2.448,42 |
|
| |
| 10486/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.01 |
| 9127/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PAULA FLORÊNCIO RIGUETE |
| 380.508.668-74 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.219,00 |
| 1.219,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - | C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.219,00 |
| |
| 1.219,00 |
|
| |
| 10490/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP |
| 74.434.457/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,01 |
|
| |
| 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 946/000 - 2014 - DIFERENÇA DA NOTA FISCAL - C/C 26179-3 CEF - SAUDE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
0,01 |
| |
| 0,01 |
|
| 10725/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.14.01 |
| 9446/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RENATO MAX DE ALMEIDA |
| 159.045.758-74 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,71 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS | AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h | - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
|
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| |
| 10726/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.14.01 |
| 9447/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| VALTER MOREIRA DA SILVA |
| 104.216.908-01 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,71 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS | AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h | - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
|
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| |
| 10733/001-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.91.01 |
| 9434/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR |
| 033.346.758-23 |
| F |
| 0,00 |
| 572,68 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004214 - 97.2006.8.0495 - ATENDER A | NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 572,68 |
| |
| 572,68 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10894/000-2014 |
| 06.00.04.122.3.3.90.93.03 |
| 3407/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOEL ALVES DE OLIVEIRA |
| 197.630.098-39 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 146,44 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO | N° 3407/2014 - CONF DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISXALIZAÇÃO MOBILIARIA - C/C 111-0 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
146,44 |
| |
| 146,44 |
|
| |
| 10895/000-2014 |
| 06.00.04.122.3.3.90.93.03 |
| 3725/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RICARDO TAKECHI RIBEIRO TANO |
| 353.050.408-41 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 213,96 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE, CONF | DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA - PROTOCOLO N° 3725/2014 - C/C 111-0 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
213,96 |
| |
| 213,96 |
|
| |
| 10896/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3970/2013 |
| Pregão Presencial |
| HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 26.921.908/0001-21 |
| J |
| 745,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER - | BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF | ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO | PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C | 335-0 CEF - SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 1.800,0000 |
| |
0,41 |
| |
| 745,20 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
14 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10897/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3970/2013 |
| Pregão Presencial |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. |
| 04.027.894/0003-26 |
| J |
| 1.916,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - | PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY | CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, | PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 | CEF - SAÚDE |
|
| |
CRP/R |
| |
| 32,0000 |
| |
59,90 |
| |
| 1.916,80 |
|
| |
| 10898/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3970/2013 |
| Pregão Presencial |
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA |
| 73.856.593/0001-66 |
| J |
| 732,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI |
| |
COMP |
| |
| 15.000,0000 |
| |
0,02 |
| |
| 300,00 |
|
| 2 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - PARA | USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, | PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - | SAÚDE |
|
| CAP |
| 4.500,0000 |
| 0,10 |
| 432,00 |
|
| |
| 10899/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3970/2013 |
| Pregão Presencial |
| AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |
| 65.817.900/0001-71 |
| J |
| 2.520,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA - PARA USO DAS | UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF | ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - | SAÚDE |
|
| |
FR |
| |
| 700,0000 |
| |
3,60 |
| |
| 2.520,00 |
|
| |
| 10900/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3970/2013 |
| Pregão Presencial |
| CAMILA APARECIDA MINARI - ME |
| 13.046.855/0001-03 |
| J |
| 1.167,73 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL |
| |
DRAG |
| |
| 1.250,0000 |
| |
0,16 |
| |
| 203,38 |
|
| 2 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML - EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - HIPOLABOR - PARA USO | DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF | ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - | SAÚDE |
|
| FRASC |
| 1.500,0000 |
| 0,64 |
| 964,35 |
|
| |
| 10901/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP |
| 11.260.846/0001-87 |
| J |
| 2.106,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - | DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS | REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL | OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA | SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
DRAG |
| |
| 13.000,0000 |
| |
0,16 |
| |
| 2.106,00 |
|
| |
| 10902/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| 05.847.630/0001-10 |
| J |
| 1.200,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS) - | PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY | CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, | PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 | CEF - SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 10.000,0000 |
| |
0,12 |
| |
| 1.200,00 |
|
| |
| 10903/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. |
| 04.027.894/0003-26 |
| J |
| 6.650,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/ 50 - | FARMOQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF | AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF | JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF | VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 25.000,0000 |
| |
0,27 |
| |
| 6.650,00 |
|
| |
| 10904/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 61.613.881/0001-00 |
| J |
| 4.200,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - PRATI - PARA USO DAS | UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF | ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - | SAÚDE |
|
| |
FR |
| |
| 4.000,0000 |
| |
1,05 |
| |
| 4.200,00 |
|
| |
| 10905/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 67.729.178/0004-91 |
| J |
| 692,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO |
|
| |
FR |
| |
| 400,0000 |
| |
1,73 |
| |
| 692,80 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
15 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| C/20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF | AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF | JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF | VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
|
| 10906/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 26.921.908/0001-21 |
| J |
| 7.475,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - MELOCOX 15MG/EUROFARMA |
| |
COMP |
| |
| 24.500,0000 |
| |
0,17 |
| |
| 4.165,00 |
|
| 2 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - | CEFTRIAXONA SÓDICA (GEN) 500MG/EUROFARMA |
|
| AMP |
| 200,0000 |
| 6,30 |
| 1.260,00 |
|
| |
| 3 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - PROTOPIC 0,3MG/G / ASTELLAS | - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY | CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, | PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 | CEF - SAÚDE |
|
| TB |
| 30,0000 |
| 68,36 |
| 2.050,80 |
|
| |
| 10907/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP |
| 11.260.846/0001-87 |
| J |
| 2.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - METILVITA/LABORIS - PARA USO | DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF | ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - | SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 20.000,0000 |
| |
0,10 |
| |
| 2.000,00 |
|
| |
| 10908/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| 05.847.630/0001-10 |
| J |
| 4.685,64 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR) |
| |
COMP |
| |
| 40.740,0000 |
| |
0,02 |
| |
| 651,84 |
|
| 2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS) |
| COMP |
| 12.480,0000 |
| 0,09 |
| 1.123,20 |
|
| 3 - PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS) |
| COMP |
| 6.000,0000 |
| 0,36 |
| 2.160,00 |
|
| 4 - GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (COBALT) |
| COMP |
| 1.440,0000 |
| 0,46 |
| 662,40 |
|
| 5 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO) - PARA USO DAS | UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF | ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - | SAÚDE |
|
| DRAG |
| 980,0000 |
| 0,09 |
| 88,20 |
|
| |
| 10909/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. |
| 04.027.894/0003-26 |
| J |
| 8.108,28 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO | HARPAGOSÍDEOS. CADA COMP. CONTEM 10MG DE IRIDOIDES TOTAIS COMO HARPAGOSÍDEOS - CAPSULA | OU COMPRIMIDO COM 200MG - CAIXA - GARRA DO DIABO C/ 45 - HERBARIUM |
|
| |
CAP/C |
| |
| 495,0000 |
| |
0,45 |
| |
| 220,28 |
|
| |
| 2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 | OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/ 30 - HERBARIUM |
|
| CAP |
| 6.000,0000 |
| 0,93 |
| 5.580,00 |
|
| |
| 3 - MIKANIA GLOMERATA - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 100 | A 120ML - XAROPE DE GUACO - HERBARIUM |
|
| FR |
| 1.000,0000 |
| 2,11 |
| 2.110,00 |
|
| |
| 4 - RHAMNUS PURSHIANA - O EXTRATO ESTÁ PADRONIZADO EM, NO MINIMO 16% DE CASCAROSIDEO A - | CAPSULAS COM 75MG A 500MG - CAIXA COM 45-50 CAPSULAS - CASCARA SAGRADA C/ 45 - HERBARIUM - | PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY | CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, | PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 | CEF - SAÚDE |
|
| CAP |
| 600,0000 |
| 0,33 |
| 198,00 |
|
| |
| 10910/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 04.274.988/0002-19 |
| J |
| 230,37 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - GEOLAB |
| |
FR |
| |
| 30,0000 |
| |
1,58 |
| |
| 47,37 |
|
| 2 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS | - PRATI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF | ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO | PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C | 335-0 CEF - SAÚDE |
|
| COMP |
| 3.000,0000 |
| 0,06 |
| 183,00 |
|
| |
| 10911/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 61.613.881/0001-00 |
| J |
| 713,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - PRATI |
| |
BISN |
| |
| 1.000,0000 |
| |
0,69 |
| |
| 690,00 |
|
| 2 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: |
|
| AMP |
| 50,0000 |
| 0,46 |
| 23,00 |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
16 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF | ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF | SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
|
|
| 10912/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA |
| 73.856.593/0001-66 |
| J |
| 37.539,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI, DONADUZZI |
| |
TB |
| |
| 1.550,0000 |
| |
1,17 |
| |
| 1.813,50 |
|
| 2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI, DONADUZZI |
| FR |
| 275,0000 |
| 1,34 |
| 368,50 |
|
| 3 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI, DONADUZZI |
| CAPS |
| 232.400,0000 |
| 0,04 |
| 8.831,20 |
|
| 4 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI |
| COMP |
| 59.000,0000 |
| 0,04 |
| 2.124,00 |
|
| 5 - CIMETIDINA 200MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 40 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI |
| COMP |
| 3.600,0000 |
| 0,05 |
| 162,00 |
|
| 6 - DICLOFENACO SODICO 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, | DONADUZZI |
|
| COMP |
| 12.000,0000 |
| 0,03 |
| 300,00 |
|
| |
| 7 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI |
| COMP |
| 302.400,0000 |
| 0,05 |
| 13.608,00 |
|
| 8 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, | DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, | PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM | SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - | C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
|
| COMP |
| 229.600,0000 |
| 0,05 |
| 10.332,00 |
|
| |
| 10913/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 67.729.178/0004-91 |
| J |
| 4.292,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR |
| |
FR |
| |
| 1.075,0000 |
| |
0,89 |
| |
| 956,75 |
|
| 2 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA |
| FR |
| 1.650,0000 |
| 0,89 |
| 1.470,15 |
|
| 3 - LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - NATURELIFE |
| FR |
| 200,0000 |
| 4,80 |
| 960,00 |
|
| 4 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB |
| FR |
| 350,0000 |
| 1,59 |
| 556,50 |
|
| 5 - DIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DAS | UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF | ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - | SAÚDE |
|
| COMP |
| 7.000,0000 |
| 0,05 |
| 348,60 |
|
| |
| 10914/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 5435/2014 |
| Pregão Presencial |
| HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 26.921.908/0001-21 |
| J |
| 2.200,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS | REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL | OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA | SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 20.000,0000 |
| |
0,11 |
| |
| 2.200,00 |
|
| |
| 10915/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 7768/2013 |
| Pregão Presencial |
| CAMILA APARECIDA MINARI - ME |
| 13.046.855/0001-03 |
| J |
| 385,35 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - ISOFARMA |
| |
AMP |
| |
| 50,0000 |
| |
0,23 |
| |
| 11,35 |
|
| 2 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA | USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, | PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - | SAÚDE |
|
| COMP |
| 1.000,0000 |
| 0,37 |
| 374,00 |
|
| |
| 10916/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 7768/2013 |
| Pregão Presencial |
| HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 26.921.908/0001-21 |
| J |
| 492,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO | DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF | ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - | SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 3.000,0000 |
| |
0,16 |
| |
| 492,00 |
|
| |
| 10917/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 7768/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 67.729.178/0004-91 |
| J |
| 60,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX - PARA USO DAS | UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF | ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - | SAÚDE |
|
| |
AMP |
| |
| 400,0000 |
| |
0,15 |
| |
| 60,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
17 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10918/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 7768/2013 |
| Pregão Presencial |
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 94.894.169/0001-86 |
| J |
| 1.200,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (50MG + 12,5MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM | 75 ML - SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF | AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF | JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF | VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
|
| |
FR |
| |
| 250,0000 |
| |
4,80 |
| |
| 1.200,00 |
|
| |
| 10919/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 7768/2013 |
| Pregão Presencial |
| VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. |
| 61.610.283/0001-88 |
| J |
| 361,19 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO - MARIOL - PARA USO DAS | UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF | ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - | SAÚDE |
|
| |
FR |
| |
| 625,0000 |
| |
0,58 |
| |
| 361,19 |
|
| |
| 10920/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 7768/2013 |
| Pregão Presencial |
| HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 26.921.908/0001-21 |
| J |
| 36,30 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DAS | UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF | ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - | SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 300,0000 |
| |
0,12 |
| |
| 36,30 |
|
| |
| 10921/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 7768/2013 |
| Pregão Presencial |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. |
| 04.027.894/0003-26 |
| J |
| 419,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + | AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/ 5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS | REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL | OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA | SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
AMP |
| |
| 50,0000 |
| |
8,39 |
| |
| 419,50 |
|
| |
| 10922/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 5435/2014 |
| Pregão Presencial |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. |
| 04.027.894/0003-26 |
| J |
| 106,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - PERIDAL 100 ML - MEDLEY - PARA | USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, | PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF | RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - | SAÚDE |
|
| |
FR |
| |
| 20,0000 |
| |
5,35 |
| |
| 106,90 |
|
| |
| 10923/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 5435/2014 |
| Pregão Presencial |
| PORTAL LTDA |
| 05.005.873/0001-00 |
| J |
| 950,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco com 10 ml. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, | UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL | OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA | SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
|
| |
FR |
| |
| 2.000,0000 |
| |
0,48 |
| |
| 950,00 |
|
| |
| 10924/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4620/2014 |
| Pregão Presencial |
| CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA |
| 46.962.122/0003-21 |
| J |
| 6.140,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. com agulha | siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. | Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente | dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE | - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 30.700,0000 |
| |
0,20 |
| |
| 6.140,00 |
|
| |
| 10925/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.30.02 |
| 4620/2014 |
| Pregão Presencial |
| CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA |
| 46.962.122/0003-21 |
| J |
| 260,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. Com agulha | siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. | Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente | dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE | - C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 1.300,0000 |
| |
0,20 |
| |
| 260,00 |
|
| |
| 10926/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 4620/2014 |
| Pregão Presencial |
| VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. |
| 61.610.283/0001-88 |
| J |
| 12.652,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), confeccionada em aço | inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, | provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo | sua reutilização. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material que promova barreira microbiana e | abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING - |
|
| |
UN |
| |
| 15.620,0000 |
| |
0,81 |
| |
| 12.652,20 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
18 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
|
|
| 10927/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 5435/2014 |
| Pregão Presencial |
| R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA |
| 06.968.107/0001-04 |
| J |
| 4.340,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, | UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL | OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA | SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 7.000,0000 |
| |
0,62 |
| |
| 4.340,00 |
|
| |
| 10928/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 5435/2014 |
| Pregão Presencial |
| GPRESS MEDICAL LTDA |
| 17.122.815/0001-46 |
| J |
| 255,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, | UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF | CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO | FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 1.500,0000 |
| |
0,17 |
| |
| 255,00 |
|
| |
| 10929/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.36.05 |
| 9408/2014 |
| Dispensa |
| HELIO BRUNO ROSSETTI |
| 005.084.348-66 |
| F |
| 3.670,35 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTR. DE LOC. DO IMÓVEL | SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PER. DE 12 MESES A CONT. DE | 01/10/2014 À 30/09/2015, DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. E | VIG SANITÁRIA, RESER 417 E 418, FICHA 413, CONTRARO 171/2014 - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,5000 |
| |
2.446,90 |
| |
| 3.670,35 |
|
| |
| 10930/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.36.05 |
| 9408/2014 |
| Dispensa |
| HELIO BRUNO ROSSETTI |
| 005.084.348-66 |
| F |
| 3.670,35 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTR. DE LOC. DO IMÓVEL | SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PER. DE 12 MESES A CONT. DE | 01/10/2014 À 30/09/2015, DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. E | VIG SANITÁRIA, RESER 417 E 418, FICHA 413, CONTRATO 171/2014 – C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,5000 |
| |
2.446,90 |
| |
| 3.670,35 |
|
| |
| 10931/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 27,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS - TERMO ADITIVO | A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
CX |
| |
| 20,0000 |
| |
1,35 |
| |
| 27,00 |
|
| |
| 10932/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 2.836,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP |
| |
PCTE |
| |
| 113,0000 |
| |
23,50 |
| |
| 2.655,50 |
|
| 2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - TERMO ADITIVO A SER PAGO | ATRAVÉS DA C/C Nº 903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
|
| PCTE |
| 20,0000 |
| 9,03 |
| 180,60 |
|
| |
| 10933/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| 12.980.648/0001-50 |
| J |
| 689,12 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER |
| |
CX |
| |
| 196,0000 |
| |
1,12 |
| |
| 219,52 |
|
| 2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER |
| CX |
| 185,0000 |
| 1,12 |
| 207,20 |
|
| 3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER |
| CX |
| 100,0000 |
| 1,12 |
| 112,00 |
|
| 4 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - TERMO | ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
|
| PCTE |
| 16,0000 |
| 9,40 |
| 150,40 |
|
| |
| 10934/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 338,45 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY |
| |
CX |
| |
| 1,0000 |
| |
31,22 |
| |
| 31,22 |
|
| 2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU |
| PCTE |
| 9,0000 |
| 5,47 |
| 49,23 |
|
| 3 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - TERMO | ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
|
| EMBAL |
| 30,0000 |
| 8,60 |
| 258,00 |
|
| |
| 10935/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 426,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ - TERMO ADITIVO A SER PAGO | ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
|
| |
CX |
| |
| 30,0000 |
| |
14,20 |
| |
| 426,00 |
|
| |
| 10936/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 195,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M | - SANTA FÉ |
|
| |
RL |
| |
| 1,0000 |
| |
32,60 |
| |
| 32,60 |
|
| |
| 2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - | SANTA FÉ |
|
| RL |
| 1,0000 |
| 32,60 |
| 32,60 |
|
| |
| 3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - | SANTA FÉ |
|
| RL |
| 1,0000 |
| 32,60 |
| 32,60 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
19 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X | 1.40M - SANTA FÉ |
|
| RL |
| 1,0000 |
| 32,60 |
| 32,60 |
|
| |
| 5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - | SANTA FÉ |
|
| RL |
| 1,0000 |
| 32,60 |
| 32,60 |
|
| |
| 6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M | - SANTA FÉ - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
|
| RL |
| 1,0000 |
| 32,60 |
| 32,60 |
|
| |
| 10937/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| 12.980.648/0001-50 |
| J |
| 39,12 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO |
| |
CX |
| |
| 6,0000 |
| |
4,12 |
| |
| 24,72 |
|
| 2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - TERMO | ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
|
| UN |
| 60,0000 |
| 0,24 |
| 14,40 |
|
| |
| 10938/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3970/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 67.729.178/0004-91 |
| J |
| 734,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO A | SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE |
|
| |
COMP |
| |
| 7.499,0000 |
| |
0,10 |
| |
| 734,90 |
|
| |
| 10939/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 94/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| -0,03 |
| -0,03 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 16/9-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -0,03 |
| |
| -0,03 |
|
| | | | | | | | |
| 10940/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 443/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| -0,03 |
| -0,03 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 169/25-2014 - EMPENHADO A MAIOR |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -0,03 |
| |
| -0,03 |
|
| | | | | | | | |
| 10941/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 4.296,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de | barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL |
|
| |
PCTE |
| |
| 100,0000 |
| |
20,18 |
| |
| 2.018,00 |
|
| |
| 2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. constar na embalagem: código de | barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL |
|
| PCTE |
| 100,0000 |
| 18,17 |
| 1.817,00 |
|
| |
| 3 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - | ACRILEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 60,0000 |
| 7,69 |
| 461,40 |
|
| |
| 10942/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 348,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - PARA | ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 200,0000 |
| |
1,74 |
| |
| 348,00 |
|
| |
| 10943/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 179,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre | tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - PARA ATENDER A | SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO | O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
|
| |
CJ |
| |
| 50,0000 |
| |
3,58 |
| |
| 179,00 |
|
| |
| 10944/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| 12.980.648/0001-50 |
| J |
| 3.345,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 | FOLHAS. medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, 56g. Constar na embalagem: formato, código de | barras, telefone do SAC e dados de identificação do fabricante. - DATAPEL |
|
| |
PCTE |
| |
| 200,0000 |
| |
9,00 |
| |
| 1.800,00 |
|
| |
| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com | arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de | barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR |
|
| CX |
| 100,0000 |
| 1,76 |
| 176,00 |
|
| |
| 3 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS. Medidas aproximadas de 210 | mm x 297 mm. Constar na embalagem: formato, código de barras e dados de identificação do fabricante. - | DATAPEL |
|
| PCTE |
| 50,0000 |
| 16,78 |
| 839,00 |
|
| |
| 4 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA |
| CX |
| 60,0000 |
| 3,38 |
| 202,80 |
|
| 5 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY |
| TB |
| 50,0000 |
| 2,98 |
| 149,00 |
|
| 6 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. Acondicionado em embalagem | plástica flow-pack tipo neon com 4 cores, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA ATENDER A | SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO | O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
|
| PCT |
| 50,0000 |
| 3,58 |
| 179,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
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| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10945/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 245,30 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA |
| |
UN |
| |
| 12,0000 |
| |
13,90 |
| |
| 166,80 |
|
| 2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm .Acondicionado em embalagem plástica | flow-pack tipo neon com as cores amarelo, laranja, pink, e verde, contendo 100 folhas cada. - KAZ - PARA | ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
|
| PCT |
| 50,0000 |
| 1,57 |
| 78,50 |
|
| |
| 10946/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 1.020,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO |
| |
RL |
| |
| 15,0000 |
| |
8,50 |
| |
| 127,50 |
|
| 2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO |
| RL |
| 15,0000 |
| 8,50 |
| 127,50 |
|
| 3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO |
| RL |
| 15,0000 |
| 8,50 |
| 127,50 |
|
| 4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO |
| RL |
| 15,0000 |
| 8,50 |
| 127,50 |
|
| 5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO |
| RL |
| 15,0000 |
| 8,50 |
| 127,50 |
|
| 6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO |
| RL |
| 15,0000 |
| 8,50 |
| 127,50 |
|
| 7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO |
| RL |
| 15,0000 |
| 8,50 |
| 127,50 |
|
| 8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA ATENDER A | SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO | O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
|
| RL |
| 15,0000 |
| 8,50 |
| 127,50 |
|
| |
| 10947/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 391,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada | - Marca: 3M - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - | EDUCAÇÃO |
|
| |
PCT |
| |
| 50,0000 |
| |
7,83 |
| |
| 391,50 |
|
| |
| 10948/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| REGIS PAPER COMERCIAL LTDA |
| 12.440.331/0001-21 |
| J |
| 4.020,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O | produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone | de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC |
|
| |
RL |
| |
| 50,0000 |
| |
26,80 |
| |
| 1.340,00 |
|
| |
| 2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O | produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone | de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC |
|
| RL |
| 50,0000 |
| 26,80 |
| 1.340,00 |
|
| |
| 3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO LARANJA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O | produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone | de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO | DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB | - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
|
| RL |
| 50,0000 |
| 26,80 |
| 1.340,00 |
|
| |
| 10949/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| REGIS PAPER COMERCIAL LTDA |
| 12.440.331/0001-21 |
| J |
| 226,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - | LANTECOR - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - | EDUCAÇÃO |
|
| |
PCT |
| |
| 100,0000 |
| |
2,26 |
| |
| 226,00 |
|
| |
| 10950/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| 5029/2013 |
| Pregão Presencial |
| W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME |
| 10.555.215/0001-22 |
| J |
| 96,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 | cores, em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER A SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO | PARA DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO | DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
48,20 |
| |
| 96,40 |
|
| |
| 10951/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 5029/2013 |
| Pregão Presencial |
| W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME |
| 10.555.215/0001-22 |
| J |
| 96,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 | cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA | COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO | A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
48,20 |
| |
| 96,40 |
|
| |
| 10952/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 3.236,65 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
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| | |
| |
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| |
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| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. | Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
|
| |
CX |
| |
| 50,0000 |
| |
9,15 |
| |
| 457,50 |
|
| |
| 2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar | na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
|
| CX |
| 50,0000 |
| 9,15 |
| 457,50 |
|
| |
| 3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar | na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
|
| CX |
| 50,0000 |
| 9,15 |
| 457,50 |
|
| |
| 4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. | Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
|
| CX |
| 50,0000 |
| 9,15 |
| 457,50 |
|
| |
| 5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. | Gramatura de 80 g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, | constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - | FORONI |
|
| CX |
| 50,0000 |
| 14,85 |
| 742,50 |
|
| |
| 6 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA |
| UNI |
| 25,0000 |
| 3,15 |
| 78,75 |
|
| 7 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA |
| UNI |
| 30,0000 |
| 4,80 |
| 144,00 |
|
| 8 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA |
| UNI |
| 40,0000 |
| 7,65 |
| 306,00 |
|
| 9 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA |
| UNI |
| 20,0000 |
| 1,52 |
| 30,40 |
|
| 10 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE | ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - | C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 50,0000 |
| 2,10 |
| 105,00 |
|
| |
| 10953/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 127,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO - PARA ATENDER A | SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO | O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
|
| |
RL |
| |
| 15,0000 |
| |
8,50 |
| |
| 127,50 |
|
| |
| 10954/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 9614/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L |
| 04.477.095/0001-90 |
| J |
| 37,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - TECLADO USB - MULTILASER |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
25,00 |
| |
| 25,00 |
|
| 2 - MOUSE OPTICO - USB - MULTILASER - PARA USO NOS RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO |
| UN |
| 1,0000 |
| 12,50 |
| 12,50 |
|
| 10955/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 9496/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME |
| 01.292.729/0001-41 |
| J |
| 1.100,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO I 3X200MM |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
850,00 |
| |
| 850,00 |
|
| 2 - MODULO A LED (BOLACHA) DE 200MM, AMARELO - PARA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO, DANIFICADO | EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO PELA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - TRÂNSITO E | MOBIL. URBANA |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 250,00 |
| 250,00 |
|
| |
| 10956/000-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.30.01 |
| 9670/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA |
| 53.401.360/0001-61 |
| J |
| 108,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FILTRO DE AR |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
25,00 |
| |
| 25,00 |
|
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL |
| UN |
| 1,0000 |
| 18,00 |
| 18,00 |
|
| 3 - FILTRO DE OLEO |
| UN |
| 1,0000 |
| 20,00 |
| 20,00 |
|
| 4 - KIT REVISAO - REVISÃO DE 4.580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS | MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 45,00 |
| 45,00 |
|
| |
| 10957/000-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.30.01 |
| 9670/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA |
| 53.401.360/0001-61 |
| J |
| 108,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 4580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS | MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
36,00 |
| |
| 108,00 |
|
| |
| 10958/000-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.30.01 |
| 9671/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA |
| 53.401.360/0001-61 |
| J |
| 130,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FILTRO DE OLEO |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
26,00 |
| |
| 26,00 |
|
| 2 - KIT REVISAO |
| UN |
| 1,0000 |
| 45,00 |
| 45,00 |
|
| 3 - ELEMENTO FILTRANTE |
| UN |
| 1,0000 |
| 39,00 |
| 39,00 |
|
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS | MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 20,00 |
| 20,00 |
|
| |
| 10959/000-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.30.01 |
| 9671/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA |
| 53.401.360/0001-61 |
| J |
| 108,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS | MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
36,00 |
| |
| 108,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
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22 |
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23 |
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| 10960/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| 12.980.648/0001-50 |
| J |
| 54,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento | e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister | transparente, para fácil visualização do produto. Deverá conter na embalagem: código de barras, medida, | instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do produto. - | JOCAR |
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| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
2,90 |
| |
| 14,50 |
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| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com | arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de | barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR |
|
| CX |
| 10,0000 |
| 1,76 |
| 17,60 |
|
| |
| 3 - COLCHETE LATONADO Nº 08. Duas pontas medindo aproximadamente 43mm de comprimento x 5 mm de | largura, cabeça de 12 mm. O produto deverá ser acondicionado em embalagem com aproximadamente 72 | unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, quantidade e dados de identificação do | fabricante. – SUZUFIX – PARA USO DESTA SECRETARIA – SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| CX |
| 10,0000 |
| 2,27 |
| 22,70 |
|
| |
| 10961/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 35,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - | ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. Medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 | mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS | MUNICIPAIS |
|
| |
PCTE |
| |
| 20,0000 |
| |
1,77 |
| |
| 35,40 |
|
| |
| 10962/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 92,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, | papel offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, | fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS | MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
9,28 |
| |
| 92,80 |
|
| |
| 10963/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 5799/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 305,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para | limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. Deverão constar no rótulo do produto | dados de identificação do fabricante, composição, telefone do SAC e site do fabricante. Deverá conter data de | fabricação e validade. - BUFALO |
|
| |
FR |
| |
| 30,0000 |
| |
1,83 |
| |
| 54,90 |
|
| |
| 2 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema | prático para fechamento após o uso. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, | tensoativo biodegradável e reduzido teor de fosfato. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do | produto, modo de utilização, SAC, data de fabricação e número do lote. - TIXAN |
|
| UN |
| 50,0000 |
| 4,56 |
| 228,00 |
|
| |
| 3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do | fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na | ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE - | PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 30,0000 |
| 0,75 |
| 22,50 |
|
| |
| 10964/000-2014 |
| 11.00.12.361.4.4.90.52.05 |
| 8684/2014 |
| Dispensa |
| ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO | L |
|
| 67.902.783/0001-70 |
| J |
| 904,22 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - PH DE BANCADA |
| |
UN |
| |
| 0,8200 |
| |
901,38 |
| |
| 741,70 |
|
| 2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS | FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 E Nº 083/2014, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA | PILOTO, RESERVA 381, FICHA 477, CONTRATO 166/2014 - C/C 375-3 CEF CONTRATO DE REPASSE | 0327530-26/2010 - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 0,8200 |
| 197,51 |
| 162,52 |
|
| |
| 10965/000-2014 |
| 11.00.12.361.4.4.90.52.05 |
| 8684/2014 |
| Dispensa |
| ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO | L |
|
| 67.902.783/0001-70 |
| J |
| 194,67 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - PH DE BANCADA |
| |
UN |
| |
| 0,1800 |
| |
901,38 |
| |
| 159,68 |
|
| 2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS | FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 E Nº 083/2014, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA | PILOTO, RESERVA 381, FICHA 477, CONTRATO 166/2014 - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - SAL. | EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 0,1800 |
| 197,51 |
| 34,99 |
|
| |
| 10966/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.36.05 |
| 9489/2014 |
| Dispensa |
| ANTONIO FLORIDO RIBEIRO |
| 322.355.348-72 |
| F |
| 5.304,75 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 061/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO | IMÓVEL SITO À RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE | FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2014 A 30/09/2015, RESERVA 419, FICHA 509, | CONTRATO 172/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
1.768,25 |
| |
| 5.304,75 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
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| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014 |
| |
23 |
|
23 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
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| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10967/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 368,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DESTA SECRETARIA - | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 8,0000 |
| |
46,00 |
| |
| 368,00 |
|
| |
| 10968/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.14.01 |
| 9783/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO |
| 291.695.968-83 |
| F |
| 46,41 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LANCHE |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM ITANHAÉM E MONGUAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR | MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 14/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS | 15:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| |
| 10969/000-2014 |
| 05.00.15.122.4.4.90.52.01 |
| 9609/2014 |
| Dispensa |
| IDEALCON SERVIÇOS PORTUÁRIOS INTEGRADOS LTDA |
| 17.887.590/0001-19 |
| J |
| 5.850,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONTAINER 20 PÉS (6,00X2,45X2,60M). Modelo DRY, tamanho 20'(pés), com medidas aproximadas de | 6,0m X 2,5m X 2,6m. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2014 - AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER QUE SERÁ | USADO PARA ACOMODAR MATERIAIS UTILIZADOS NO CURSO ELETRICISTA. RESERVA 428 - PLAN. URBANO | E OBRAS |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
5.850,00 |
| |
| 5.850,00 |
|
| |
| 12097/001-2013 |
| RP |
| 6332/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE |
| 60.985.017/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 399,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - P/ PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO | DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NOVAS QUE SURGIRÃO E AS EXISTENTES AINDA NO EXERCICIO DE 2013 - | C/C 322-9 CEF |
|
| |
SV |
| |
| 0,7800 |
| |
900,03 |
| |
| 700,04 |
|
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| |
|
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| REGISTRO, 24 de Setembro de 2014. |
|
|
| Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
|
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